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审计主要工作职责(精选5篇)

来源: 时间:2023-06-12 手机浏览

审计主要工作职责篇1

1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;

2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;

3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;

4、完成部门经理交代的其他工作。

审计主要工作职责篇2

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;

7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;

8、听从主审人员安排,完成审计工作。

审计主要工作职责篇3

1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作;

2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;

3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;

4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;

5、组织公司工程地方材料的市场调查;协助制定工程地方材料价格。

审计主要工作职责篇4

1、内控管理体系的建设

1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设

2)参与公司风险导向的`全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等

3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。

4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。

5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。

2、资金风险防控

1)负责完善集团资金管理制度与规范。

2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案。

3、整体风险把控和汇报分析。

1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。

2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。

审计主要工作职责

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。